湖里区2019年7月财政收支执行情况表
发布日期: 2019-08-12 15:29   

  一、一般公共预算收支情况

  (一)一般公共预算收入情况

  截止7月,全区一般公共预算总收入122.36亿元,同比下降42,501万元,比降3.36%,完成预算59.9%。其中:地方级财政收入66.57亿元,同比减收71,019万元,同比下降9.64%;上划中央“四税”55.79亿元,同比增加28,518万元,同比增长5.39%。区级一般公共预算收入27.55亿元,同下降246,69万元,比降8.22%,完成预算58.33%。

  区级一般公共预算收入主要项目如下:

  增值税:增值税收入68,174万元,同比减少5,454万元,比降7.41%,完成预算47.74%。

  企业所得税:企业所得税收入70,487万元,同比增加9,154万元,比增14.93%,完成预算78.32%。

  个人所得税:个人所得税收入31,910万元,同比增加1,820万元,比增6.05%,完成预算58.55%。

  城市维护建设税:城建税收入13,672万元,同比减少556万元,比降3.91%,完成预算55.53%。

  房产税:房产税收入17,986万元,同比增加1,742万元,比增10.72%,完成预算60.76%。

  印花税:印花税收入5,786万元,同比减少1,678万元,比降22.48%,完成预算44.51%。

  土地增值税:土地增值税收入49,295万元,同比减少35,360万元,比降41.77%,完成预算58.34%。

  (二)一般公共预算支出情况

  截止7月,公共财政预算支出299,489万元,比降0.93%,完成预算62.83%。其中民生投入支出203,122万元,比降8.68%,占支出比重67.82%,完成预算63.11%;八项支出253,941万元,比降6.51%,占支出比重84.79%,完成预算60.97%。

  按功能分类科目看,各科目支出同比增减情况各有不同:

  一般公共服务支出39,252万元,同比增加3,663万元,比增10.29%,完成预算55.53%,主要是正常人员支出的变动。

  国防支出1,100万,同比增加832万,比增310.45%,完成预算140.66%。主要是民兵训练中心的基建支出进度较快。

  公共安全支出19,514万,同比增加150万,比增0.77%,完成预算54.97%。主要是人员等支出增加较快。

  教育支出80,860万元,同比增加11,931万元,比增17.31%,完成预算64.69%。主要是人员增加等支出增加较快。

  科学技术支出3,582万元,同比增加1,240万元,比增52.95%,完成预算60.46%。

  文化体育与传媒支出3,159万元,同比增加979万元,比增44.91%,完成预算56.62%。

  社会保障和就业支出42,551万元,同比增加8,056万元,比增23.35%,完成预算53.41%,变动的主要原因是人员支出增加和非编人员工资提高等支出增长。

  医疗卫生科目支出16,606万元,同比增加4,747万元,比增40.03%,完成预算57.97%。

  城乡社区事务支出50,721万元,同比减少47,780万元,比降48.51%,完成预算73.09%,主要是灾后重建项目支出减少。

  农林水事务支出3,321万,同比增加734万,完成预算28.37%。主要是对口帮扶资金拨付进度较快。

  资源勘探电力信息等事务支出25,302万元,同比增加6,629万元,比增35.5%,完成预算98.45%。本期增长较块,主要是个人限售股奖励扶持兑现较多。

  (二)政府性基金预算

  截止7月,政府性基金预算收入为0,政府性基金预算支出328,178万元。主要为市专项补助收入安排的土地开发项目支出。

  (三)国有资本经营预算

  截止7月,国有资本经营预算收入为0,国有资本经营预算支出为0。

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