目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2020年部门预算说明
一、2020年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、“三公”经费财政拨款支出预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(部位)整体支出绩效目标申报表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市湖里区工业和信息化局的主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市工业、信息化、数字经济和科技发展战略、法律法规和政策。拟订并组织实施全区工业、信息化、数字经济和科技发展战略、规划、计划和政策措施,指导、监督、检查执行情况。推进现代产业体系建设。参与拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
(二)负责监测分析工业、信息化和数字经济运行态势,进行预测预警和信息引导,拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施。协调解决工业和信息化运行发展中的有关问题并提出政策建议。建立并组织实施重点工业、信息化企业运行监测机制。对接协调职责范围内重要物资的保障和应急调度。负责指导和组织工业和信息化企业开拓国内外市场,开展工业和信息化产品市场分析调研。推进产业招商工作。
(三)负责拟订并组织实施全区工业和信息化行业发展、结构调整和转型升级的政策措施。负责归口管理工业、信息化、数字经济领域固定资产投资有关工作,指导推进企业技术改造,依法参与指导和推动环境保护工作。组织实施工业和信息化投资项目利用政府资金的政策及使用管理办法。负责拟订并组织实施行业固定资产投资、技术改造政策措施,提出行业固定资产投资规模和方向的意见。协调推进工业和信息化龙头企业、产业集群发展,指导产业布局建设。
(四)负责指导和服务企业改革与发展。牵头拟订促进中小企业发展的政策措施。负责建立和完善中小企业服务体系。引导和支持企业提升经营管理水平。
(五)负责牵头协调推进战略性新兴产业发展。负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施。承担指导、协调技术创新公共服务平台和企业创新能力建设有关工作。指导和推动产学研联合。
(六)负责协调指导生产性服务业发展。组织实施促进服务型制造、两化融合的政策。推动两化融合,发展服务型制造和工业互联网。推动工业设计等生产性服务业发展。
(七)负责全区数字经济宏观指导、统筹协调和组织推进相关工作。牵头推动物联网、互联网、人工智能、云计算、大数据、信息消费等产业发展。研究提出相关政策措施并组织实施。从产业发展角度促进信息消费,推动信息化工作。协调产业发展中的重大问题。
(八)负责协调全区节能管理工作。组织实施工业领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调绿色制造、循环经济相关工作。
(九)负责组织、协调全区东西部扶贫协作、省内帮扶、对外经济技术协作有关工作。
(十)从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作,指导督促行业企业加强安全管理。负责职责范围内有关行业安全生产专项整治及隐患排查治理相关工作。
(十一)会同有关部门拟订科技资金管理办法,指导高新技术产业化及应用技术的开发推广,以及科技成果转化工作。负责本部门预算中的科学技术经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技创新资源合理配置的政策和措施建议,优化科技创新资源配置。推动技术创新和产学研相结合。
(十二)会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。
(十三)负责承接上级业务主管部门下放的企业投资项目备案,工程、工艺美术初级职称评审工作以及油气管道保护范围内特定施工作业审批工作。
(十四)协调指导全区物流业发展工作。对接协调全区交通战备工作。
(十五)完成区委和区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位基本情况
厦门市湖里区工业和信息化局包括局机关及2个下属单位,列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
厦门市湖里区工业和信息化局 |
财政核拨 |
8 |
7 |
厦门市湖里区企业服务中心 |
财政核拨 |
10 |
10 |
厦门市湖里区生产力促进中心 |
财政核拨 |
10 |
10 |
三、部门主要工作任务
2020年,厦门市湖里区工业和信息化局主要任务是:坚持以党的十九大精神为指引,紧紧围绕高质量发展落实赶超战略目标,以落实“双千亿”工作为抓手,突出产业转型、企业服务,着力推动经济高质量发展,不断增强经济活力和竞争力。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)实施大提升,增强产业发展能级。从提升产业创新驱动能力、做强做优高端制造业、加快发展总部经济、培育壮大新兴产业、抓好产业运行谋划等方面增强产业发展能级。
(二)强化大推进,力促高质量增长。抓好项目,在招大引强上求突破,加快落地新项目;抓好配套,做好产业转型政策服务配套;着力打造一批具有更高产业水平与带动力的产业链群,提升经济整体实力。
(三)深化大服务,增强产业发展保障。从加强“三高”企业服务、扎实开展东西部及省内对口帮扶、完成各项考核任务、落实综合职能任务等方面做好产业服务保障。
(四)着力建设高素质专业化干部队伍。强化担当创新,树立强烈的创新突破意识,用新理念研究新情况,用新机制落实新任务,用新办法开创新局面。
第二部分 2020年部门预算说明
一、2020年预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)区工信局2020年收入预算为18762.65万元,具体情况如下:
1.财政拨款收入18762.65万元,其中一般公共预算拨款收入18762.65万元,政府性基金拨款收入0万元;
2.财政专户管理的事业收入0万元;
3.事业收入(含批准留用)0万元;
4.事业单位经营收入0万元;
5.上级补助收入0万元;
6.附属单位上缴收入0万元;
7.结余结转0万元;
8.其他收入0万元;
9.其他资金0万元。
(二)区工信局2020年支出预算为18762.65万元,具体情况如下:
1.基本支出1006.65万元,其中,人员支出834.46万元,公用支出172.19万元;
2.项目支出17756万元;
3.事业单位经营支出0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算支出18762.65万元,比2019年预算数增加16518.78万元,增加736.2%,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行科目888.52万元。主要用于人员支出和公用支出。
(二)一般行政管理事务科目156万元。主要用于部门专项经费支出。
(三)行政单位离退休科目24.3万元。主要用于行政离退休人员支出。
(四)事业单位离退休科目4.76万元。主要用于事业离退休人员支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目56.55万元。主要用于机关事业单位养老保险支出。
(六)行政单位医疗科目8.18万元。主要用于机关人员医疗保险支出。
(七)事业单位医疗科目14.44万元。主要用于事业人员医疗保险支出。
(八)公务员医疗补助科目9.9万元。主要用于公务员医疗补助支出。
(九)其他扶贫支出科目2400万元。主要用于帮扶力度加大。
(十)科技型中小企业技术创新基金科目7300万元。主要用于扶持力度加大。
(十一)中小企业发展专项科目7900万元。主要用于扶持力度加大。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2020年度无政府性基金支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
区工信局2020年“三公”经费财政拨款预算数为6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2020年预算安排0万元,暂无出国计划,与上半年初预算相比持平,主要原因是两年均无出国计划。
(二)公务接待费
2020年预算安排6万元。与上年度相比减少2万元,下降25%。主要是厉行节约。
(三)公务用车购置及运行费
2020年未安排公务用车购置及运行费,与上年支出相比持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年区工信局的机关运行经费公用支出财政拨款预算172.19万元,主要用于各项工作业务支出。
(二)政府采购情况
2020年区工信局政府采购预算总额14.2万元,其中:政府采购货物预算14.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,区工信局所属各预算单位共有车辆0辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
区工信局2020年实行绩效目标管理的项目17个,涉及一般公共预算拨款 17756万元。
第三部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2020年部门预算附表
1.部门收支预算总体情况表
2.部门收入预算总体情况表
3.部门支出预算总体情况表
4.财政拨款收支预算总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.“三公”经费财政拨款支出预算表
8.政府性基金预算支出情况表
9.部门(单位)整体支出绩效目标申报表
10.项目支出绩效目标申报表
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