2024年度厦门市湖里区卫生健康局(本级)单位决算
发布日期: 2025-07-16 16:35

 目录

  第一部分

  单位概况

  一、单位主要职责

  二、单位基本情况

  三、单位主要工作总结

  第二部分

  2024年度决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分

  2024年度决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他重要事项说明

  第四部分

  名词解释

  第五部分

  附件

  

  第一部分 

  单位概况

  一、单位主要职责

  厦门市湖里区卫生健康局(本级)单位的主要职责是:

  1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策,负责拟订全区卫生健康事业发展的政府规章、政策规划,并负责组织实施。统筹规划与协调全区卫生健康服务资源配置,指导全区卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

  2.协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻执行深化医药卫生体制改革方针政策,拟订本区深化医药卫生体制改革具体方案,统筹协调深化改革工作。拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构。

  3.负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,拟订卫生应急和紧急医疗救援预案,负责突发公共卫生事件监测和风险评估,组织指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息。负责协调大型会议及重大活动的医疗保障工作。

  4.按有关规定承担涉及安全生产方面相关职责。

  5.负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监管政策措施,组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督工作,协调开展全区控烟履约工作,组织开展食品安全风险监测、评估。

  6.负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划、政策措施和服务标准。负责妇幼保健的综合管理和监督,组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

  7.负责全区医疗机构和医疗服务行业监督管理。组织实施全区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策,依法监督管理医疗机构临床用血质量。加强医疗质量监控,建立健全卫生健康机构的服务质量评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。依法规范医疗服务市场。指导平安医院建设。指导协调医疗纠纷、医疗事故争议处理。推进卫生健康系统行业作风建设工作。

  8.拟订区中医药发展规划和相关政策措施并组织实施,健全中医药服务和管理体系,扶持和促进中医药事业发展,统筹协调中西医发展。

  9.负责优化生育和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。完善并组织实施优化生育相关政策。

  10.拟订并指导实施卫生健康人才发展规划、政策,组织开展卫生健康人才队伍建设,拟订全区继续医学教育发展规划,组织开展全区继续医学教育工作和医学科技成果的普及应用工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,组织开展住院医师和专科医师规范化培训工作。

  11.监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实,完善全区卫生健康综合监督执法体系建设,指导规范执法行为。

  12.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。协调卫生健康对口支援、扶贫工作。

  13.完成区委和区政府交办的其他任务。

  二、单位基本情况

  从决算单位构成看,厦门市湖里区卫生健康局(本级)包括4个机关行政科室内设机构,无下属单位。

  三、单位主要工作总结

  2024年,厦门市湖里区卫生健康局部门主要任务是:做好全区卫生健康工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)党建引领,凝聚力量正风肃纪促发展

  区卫健局党组自觉把习近平新时代中国特色社会主义思想运用到卫生健康工作实践之中。一是全面从严治党。年初制定局党组2024年落实全面从严治党主体责任清单,逐层、逐级压实工作责任,序时推进任务落地,坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。二是夯实思想根基。巩固拓展主题教育成果,扎实开展党纪学习教育,4-7月党纪学习教育期间,开展理论学习中心组学习4次,班子成员交流发言11人次,组织专题党课23场次,警示教育活动46场次。认真落实党内组织生活和“三会一课”、双重组织生活会和谈心谈话等制度,已开展领导干部上党课73次、党组(委)理论学习中心组学习12次。三是严抓意识形态。扎实开展意识形态系列工作,开展意识形态工作专题学习宣传教育2次,专题研究网络意识形态2次,大集中学习6次。四是健全组织建设。强化“一岗双责”责任落实,完成2023年度局属事业单位领导班子述职评议;优化党组织管理,完成局党组(委)成员党支部工作联系点调整及局机关支部委员换届选举;着力党员队伍建设,规范发展党员,直属党委四名入党申请人确定为入党积极分子,直属党委三名入党积极分子经培养教育考察成为发展对象。五是压实巡察整改责任。推进41个巡察反馈问题按时完成整改,于9月18日在湖里区人民政府网站对社会公开发布《中共厦门市湖里区卫健局党组关于巡察整改进展情况的通报》,举一反三提升工作质量。建章立制,及时修订局党组议事规则,坚决履行“第一责任”,压实“一岗双责”;党组书记对领导班子成员、科室负责人及下属单位负责人及党支部书记等19人开展提醒谈话,班子成员分别对分管科室及下属单位16名人员进行专题谈话;严肃落实巡察反馈重点问题查办处理,对4名责任人员分别进行批评教育和提醒谈话处理。六是深抓问题整治。持续推进医药领域腐败问题集中整治,严肃查处问题线索,排查出医疗设备采购、医用耗材采购、药品采购及规范诊疗4个方面55项问题,已全部完成整改,针对存在问题、结合工作实际新建完善制度94条,推出“聚焦规范诊疗小切口、促进就医体验大提升”和“强化建章立制、巩固整治成效”2个系列推文,发布推文62篇,不断提升整治工作成效;开展2024年度点题整治,成立专项领导小组,制定整治个体医疗机构违法违规执业行为工作方案,压茬推进医疗机构自查、执法监督全覆盖排查和监督执法人员分级提醒谈话,推进解决群众急难愁盼问题22个,我区5家医疗机构被省卫生健康监督所确定为“福建省诊所诊疗监督系统应用规范诊所(门诊部)”。点题整治期间通过微信公众号公布典型案例、工作动态等,我局文章被省所公众号单篇录用数为全省县区第一名;开展公立医疗机构突出问题专项整治,制定整治重点工作清单,落实问题线索排查,配合区审计局对局属事业单位开展专项审计,对审计反馈的3个方面12个问题进行细化分解,形成《专项审计问题清单及整改情况表》、建立整改工作台账,细化整改措施26条,12个问题均已整改完成。此外,以区属公立医疗机构医务人员岗位技能竞赛为契机,积极探索“党建+业务”深度融合方式方法。

  (二)深化医改,注入优质高效发展新动力

  一是推进医疗资源提质增效。厦门医学院附属口腔医院科教综合用房、厦门市儿童医院科教楼等6个市级医疗项目顺利推进,复旦中山厦门医院科研教学楼项目竣工投用。新开工建设区公共卫生综合楼改扩建、湖里街道社区卫生服务中心、新港社区卫生服务站、B59地块社区卫生服务站、高金林社区卫生服务站、湾北社区卫生服务站等6个基层医疗项目。序时推进金山街道社区卫生服务中心、禾山街道社区卫生服务坂尚分中心、禾美社区卫生服务站等3个续建项目。二是加强医药卫生体系队伍建设。深化医教协同,强化医学生毕业后医学教育,做好继续教育学分管理,开展2024年度住院医师规范化培训,组织完成2024年度医师资格考试报名现场审核453人。三是优化社区卫生服务中心管理制度。在全市率先推动“3+1+2”社区卫生服务中心管理制度(3个方案:岗位竞聘方案、增量绩效管理方案、家庭医生签约服务绩效分配方案;1个框架:科室设置框架;2个办法:中层干部管理办法、采购管理办法),探索实现晋职晋级动态管理、业务工作量化核算、招标采购统一规范,力促社卫中心内部管理更加科学、精细,有效激发队伍内生动力,2023年基本公共卫生服务项目考核成绩上升至全市第三。四是推动中医药传承创新发展。推进中医人才培养和师承教育,中医医术确有专长人员师承学习人员登记备案新增17例,我区厦门市中医专家基层“师带徒”工作19人合格、基层医疗机构“西学中”培训38人在学;推行中医药文化进校园项目活动,对金安小学、蔡塘学校等8家试点校进行检查;组织2024年度“三伏贴”备案,委托市医学会对相关医疗机构进行备案前培训、考核及论证审议。

  (三)精诚服务,打造群众满意就医新常态

  一是医疗机构便民服务提质。6家区属公立医疗机构全部推行“诊间结算”,并着力优化体检、诊疗流程。不仅实现在诊室即可完成结算,结算等候时长人均节省3分钟,也实现延时服务全覆盖,门诊量较去年同期增长27.94%。经抽样调查,群众对6家医疗机构就诊流程设置满意度达99.14%。二是市区医疗资源共享互补升级。对接多家上级医院打造专病共管项目23个,新开设专病门诊10个,为居民提供“预防-筛查-诊断-转诊-治疗-随访-康复-自我管理”全链条专病管理服务,5家社区卫生服务中心精准双向转诊约1.2万人次,总诊疗量较去年同期增长37.77%。三是家庭医生签约服务优化。进一步完善家庭医生签约绩效分配方案,明确“小团队”负责制和“谁签约谁管理”服务模式,邀请50名专科医生作为专科顾问加入签约团队,针对不同人群推出数十项个性化签约服务项目,策划“签约家庭医生,交个医生朋友”“家门口的好医生”“专家沉下来,服务强起来”3个系列推文,目前共推送21篇。截至12月底,全区常住人口签约率达53.8%,位居全市前列。四是妇幼健康稳步发展。严格落实母婴安全五项制度,追踪黄色及以上妊娠风险孕妇8544人,落实高危孕产妇100%专案管理,全年孕产妇死亡率保持为0;依托“婚检一站式服务中心”持续开展免费婚检孕检服务,落实出生缺陷三级综合防治,2024年完成免费婚前医学检查5381人,婚检率95.21%,对免费婚检、孕检对象100%开展地中海贫血初筛服务;2024年活产数8986,新生儿先天性心脏病筛查率100%。五是干部保健扎实保障。积极组织医疗巡诊进机关活动21场,完成2024年度健康体检105人次、办理保健对象保健证及保健关系转移26人,举办百名专家进社区义诊活动9场,服务人群2076人次。

  (四)科学防控,筑牢公共卫生安全铁防线

  一是严密防控重点传染病。每月开展城市污水新冠病毒监测、重点传染病监测与风险评估,全年未发生突发公共卫生事件及重大传染病疫情;加快推进艾滋病防治工作,完善艾滋病检测实验室网络,新增艾滋病抗体检测筛查实验室1个、艾滋病抗体快速检测点8个,进一步扩大艾滋病检测服务范围;升级产科免疫规划系统,狠抓免疫规划措施落实,2024年我区报告国家免疫规划疫苗累计接种率均超过90%。组织开展土源性线虫病监测,累计完成粪便检测1042份,儿童胶带肛拭204份,检出阳性样本1个。二是深入开展爱国卫生运动。已开展10轮全区性爱国卫生统一行动,每月落实“四害”密度监测,举办一期除“四害”工作培训,覆盖66名工作人员,进一步强化监测预警和基层病媒生物防制能力。三是稳步推进慢性病防治。巩固慢性病综合防控示范区创建成果,优化慢性病防控示范区建设方案,完成2023年动态管理年度报表填报。规范落实健康影响因素调查,完成2024年居民健康素养和成人烟草流行监测。开展2024年湖里区近邻健康社区建设,完成金安、嘉福、祥店三个社区的督导评审工作。四是综合强化精神卫生管理。探索精神卫生工作新模式,持续推进居家精神分裂症患者应用长效针剂管理治疗项目创新试点,强化同政法、公安、街道等部门联动,引入民营医疗机构提供入户随访、筛查诊断、送医服务等精神障碍患者管理服务,解决服务难题。五是食源性疾病预防控制。持续开展食源性疾病风险监测,组织2次学校食品安全及营养健康指导培训;联合思明区举办跨区食源性疾病暴发事件应急处置演练1次;推进营养健康食堂创建,7家申报单位均成功获评市级“营养健康食堂(餐厅)”。六是持续提供惠民服务。开展适龄女性人乳头瘤病毒疫苗免费接种,完成2023-2024年批次第二剂次接种1962人,9月28日启动新一批次接种,共接种1964人。推进适龄儿童免费窝沟封闭项目,入校筛查服务覆盖11488人,具备适应症并完成封闭者6362人,封闭齿数13973颗。七是加强应急预案体系建设。及时更新调整各类应急预案和技术方案,不断完善卫生应急体系。加强卫生应急队伍建设,常态化开展理论培训和应急演练,参加厦门机场口岸“多病同防”疫情防控现场推演、厦门邮轮口岸诺如病毒感染聚集性疫情应急处置演练以及2024年厦门市卫生应急综合演练,不断提升队伍的实战能力,并提供经费保障用于应急队伍配置。推进公共场所AED配置工作,协助区红十字会办理AED定向捐赠事宜,并会同区红十字会完成20台AED的点位配置和安装工作。八是扎实推进职业健康发展。积极开展健康企业创建,辖区3家企业均被评为市级健康企业。积极开展《中华人民共和国职业病防治法》宣传,提高劳动者职业病防护意识,督促企业积极落实主体责任。积极开展职业病危害专项治理,督促指导2家噪声超标的用人单位落实整改。积极开展工作场所职业病危害因素监测,完成18家企业现场监测工作。积极开展职业病防治“三项行动”,推动职业病危害项目申报扩面、30家中小微企业职业健康帮扶和职业病防治机构提质合规。九是探索健康科普新路径。于2024年8月至9月期间,率先在全市卫健系统中举办“卫生人才健康科普能力提升训练营”,组建区级科普团队31人,成功地提升了医务人员的科普能力、提高了科普作品的质量,为全民健康素养的提升奠定了坚实基础。区疾控中心健康科普团队创作23段原创视频,播放量超11.6万,并荣获国家及省级奖项25个。

  (五)依法行政,力推卫生健康领域法治化

  一是“关键少数”紧抓不懈。制定领导干部应知应会法律法规清单和2024年度普法责任清单。落实党(组)委理论学习中心组学法制度,将习近平法治思想和卫生领域相关法律法规列入年度党(组)委理论学习中心组学习计划。组织全体党员、干部职工进行系统学习和培训,切实以习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是监督执法有力有效。通过群众监督、日常监督、联合检查、专项检查、“双随机”监督检查等多种方式,共监督检查各类医疗机构1453家次、公共场所3185家次、二次供水单位493家次、集中供水单位4家次、学校61家次、放射诊疗机构142家次、存在职业病危害因素的用人单位133家次,截至12月31日,作出处罚决定54件,其中医疗监督类45件(无证行医6件),传染病防治类4件,放射诊疗类1件,职业卫生类1件,公共卫生类3件;罚款78万元,没收违法所得4.12万元。向公安、检察院移送案件2件,其他部门抄告涉嫌违法线索7件。三是案件审查依法合规。2024年至今共办理行政复议案件5起、行政诉讼案件3起,完成立案、行政处罚、结案等审查129件,组织集体讨论23件,出具法制审核意见书47份。四是行政执法质量优化提升。加大案卷评查力度,主动接受区司法局、社会公众等对行政执法的监督。持续推进一体化执法平台应用,全面运用新系统开展办案,截至12月,已通过闽执法平台办理行政检查3128件,行政处罚41件。制定文明执法用语指南,提升行政执法形象。

  (六)优化服务,构建生育友好型社会新格局

  一是立体式宣传引导营造生育友好社会氛围。充分利用各类媒体,结合中国人口日等纪念日,线下开展优化生育服务主题宣传活动,通过新媒体广泛宣传新型婚育文化、优化生育服务、孕产妇保健、儿童优育优教等科普知识,提升群众对生育政策知晓率,引导正确的人口观和婚育观,树立婚育新风尚,构建生育友好宣传氛围。二是托育建设与服务不断深化。新建成社区型普惠托育服务机构1家、托幼一体化机构13家,新增普惠托位453个。截至12月31日,全区统计在册托育机构84家(其中普惠性托育机构17家,44家幼儿园开设托班)。三是资金扶持力度持续加大。使用中央扶持普惠托育服务发展示范项目资金520万元,区政府配套新增托位补助款127.2万元,主要用于降低辖区托育服务机构运营成本,增强托育服务企业抵抗风险能力,减低托育服务收费价格,提高入托积极性,为辖区普惠托育服务机构增加安全服务等,不断提高托育服务质量。投入优化生育政策服务专项经费50.1万元,开展优化生育服务宣传、计划生育特殊家庭关怀,营造生育友好的社会氛围。四是推动公共场所母婴室建设。全区共建有母婴室159家,其中示范母婴室38家,为群众提供温馨舒适的母婴服务,积极营造生育友好的社会环境。五是保障计生家庭合法权益。全面落实各项计划生育奖励扶助政策,严格审核奖励扶助对象资格,及时发放奖励扶助资金,2024年共兑现独生子女家庭奖励扶持、计生特殊(失独、伤残)家庭扶助、其他计划生育家庭扶助金(手术并发症补助、计划生育家庭慰问、困难女孩)等三大项奖励扶助资金共计6242.83万元,奖励扶助28250人次。关怀关爱计划生育特殊家庭,开展计生特殊家庭“三个全覆盖”专项行动,协调落实生活照料、养老服务、医疗帮扶、精神慰藉等帮扶保障。

  第二部分 

  2024年度决算表

  一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

部门/单位:厦门市湖里区卫生健康局(本级)

2024年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,405.01

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

4,074.85

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

220.98

 

9

 

九、卫生健康支出

40

7,184.03

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

4,074.85

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

11,479.86

本年支出合计

58

11,479.86

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

11,479.86

总计

62

11,479.86

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门/单位:厦门市湖里区卫生健康局(本级)

2024年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,479.86

11,479.86

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

220.98

220.98

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

220.98

220.98

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

70.97

70.97

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.45

87.45

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.56

62.56

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7,184.03

7,184.03

 

 

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

961.11

961.11

 

 

 

 

 

2100101

行政运行

961.11

961.11

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

706.69

706.69

 

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

251.33

251.33

 

 

 

 

 

2100410

突发公共卫生事件应急处置

48.9

48.9

 

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

406.46

406.46

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

4,958.02

4,958.02

 

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

4,958.02

4,958.02

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

56.1

56.1

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

37.44

37.44

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

18.66

18.66

 

 

 

 

 

21016

老龄卫生健康事务

1.84

1.84

 

 

 

 

 

2101601

老龄卫生健康事务

1.84

1.84

 

 

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

500.27

500.27

 

 

 

 

 

2109999

其他卫生健康支出

500.27

500.27

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

4,074.85

4,074.85

 

 

 

 

 

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

4,074.85

4,074.85

 

 

 

 

 

2121903

城市建设支出

4,074.85

4,074.85

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门/单位:厦门市湖里区卫生健康局(本级)

2024年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,479.86

1,238.2

10,241.67

 

 

 

208

社会保障和就业支出

220.98

220.98

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

220.98

220.98

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

70.97

70.97

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.45

87.45

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.56

62.56

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7,184.03

1,017.22

6,166.81

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

961.11

961.11

 

 

 

 

2100101

行政运行

961.11

961.11

 

 

 

 

21004

公共卫生

706.69

 

706.69

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

251.33

 

251.33

 

 

 

2100410

突发公共卫生事件应急处置

48.9

 

48.9

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

406.46

 

406.46

 

 

 

21007

计划生育事务

4,958.02

 

4,958.02

 

 

 

2100717

计划生育服务

4,958.02

 

4,958.02

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

56.1

56.1

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

37.44

37.44

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

18.66

18.66

 

 

 

 

21016

老龄卫生健康事务

1.84

 

1.84

 

 

 

2101601

老龄卫生健康事务

1.84

 

1.84

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

500.27

 

500.27

 

 

 

2109999

其他卫生健康支出

500.27

 

500.27

 

 

 

212

城乡社区支出

4,074.85

 

4,074.85

 

 

 

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

4,074.85

 

4,074.85

 

 

 

2121903

城市建设支出

4,074.85

 

4,074.85

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门/单位:厦门市湖里区卫生健康局(本级)

2024年度

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7,405.01

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

4,074.85

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

220.98

220.98

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

7,184.03

7,184.03

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

4,074.85

 

4,074.85

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

11,479.86

本年支出合计

59

11,479.86

7,405.01

4,074.85

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

11,479.86

总计

64

11,479.86

7,405.01

4,074.85

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

部门/单位:厦门市湖里区卫生健康局(本级)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

合计

7,405.01

1,238.2

6,166.81

208

社会保障和就业支出

220.98

220.98

 

20805

行政事业单位养老支出

220.98

220.98

 

2080501

行政单位离退休

70.97

70.97

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.45

87.45

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.56

62.56

 

210

卫生健康支出

7,184.03

1,017.22

6,166.81

21001

卫生健康管理事务

961.11

961.11

 

2100101

行政运行

961.11

961.11

 

21004

公共卫生

706.69

 

706.69

2100408

基本公共卫生服务

251.33

 

251.33

2100410

突发公共卫生事件应急处置

48.9

 

48.9

2100499

其他公共卫生支出

406.46

 

406.46

21007

计划生育事务

4,958.02

 

4,958.02

2100717

计划生育服务

4,958.02

 

4,958.02

21011

行政事业单位医疗

56.1

56.1

 

2101101

行政单位医疗

37.44

37.44

 

2101103

公务员医疗补助

18.66

18.66

 

21016

老龄卫生健康事务

1.84

 

1.84

2101601

老龄卫生健康事务

1.84

 

1.84

21099

其他卫生健康支出

500.27

 

500.27

2109999

其他卫生健康支出

500.27

 

500.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门/单位:厦门市湖里区卫生健康局(本级)

2024年度

 

 

 

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,100.86

302

商品和服务支出

53.49

30703

国内债务发行费用

 

30101

基本工资

143.39

30201

办公费

5.33

30704

国外债务发行费用

 

30102

津贴补贴

331.23

30202

印刷费

 

310

资本性支出

 

30103

奖金

321.45

30203

咨询费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31002

办公设备购置

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

31003

专用设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

87.45

30206

电费

 

31005

基础设施建设

 

30109

职业年金缴费

62.56

30207

邮电费

11.1

31006

大型修缮

 

30110

职工基本医疗保险缴费

37.44

30208

取暖费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30111

公务员医疗补助缴费

18.66

30209

物业管理费

 

31008

物资储备

 

30112

其他社会保障缴费

2.98

30211

差旅费

1.74

31009

土地补偿

 

30113

住房公积金

95.69

30212

因公出国(境)费用

 

31010

安置补助

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31012

拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

83.85

30215

会议费

 

31013

公务用车购置

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31019

其他交通工具购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31022

无形资产购置

 

30304

抚恤金

12.89

30224

被装购置费

 

31099

其他资本性支出

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

5.42

31201

资本金注入

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

3.13

31203

政府投资基金股权投资

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 

31204

费用补贴

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

1.04

31205

利息补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31206

其他资本性补助

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

23.4

31299

其他对企业补助

 

30399

其他对个人和家庭的补助

70.97

30240

税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.34

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39909

经常性赠与

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39910

资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

1,184.71

公用经费合计

53.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门/单位:厦门市湖里区卫生健康局(本级)

2024年度

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门/单位:厦门市湖里区卫生健康局(本级)

2024年度

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

4,074.85

4,074.85

 

4,074.85

 

212

城乡社区支出

 

4,074.85

4,074.85

 

4,074.85

 

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

 

4,074.85

4,074.85

 

4,074.85

 

2121903

城市建设支出

 

4,074.85

4,074.85

 

4,074.85

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

部门/单位:厦门市湖里区卫生健康局(本级)

2024年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  

  第三部分 

  2024年度决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2024年度本单位收入总计11479.86万元,支出总计11479.86万元,与上年决算数相比,各减少30852.92万元,各降低72.88%。主要是疫情防控经费减少。

  (二)收入决算情况说明

  2024年度收入11479.86万元,比上年决算数减少30852.92万元,降低72.88%,具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入7405.01万元。

  2.政府性基金预算财政拨款收入4074.85万元。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.事业收入0万元。

  6.经营收入0万元。

  7.附属单位上缴收入0万元。

  8.其他收入0万元。

  (三)支出决算情况说明

  2024年度支出11479.86万元,比上年决算数减少30852.92万元,降低72.88%,具体情况如下:

  1.基本支出1238.20万元。其中,人员支出1184.71万元,公用支出53.49万元。

  2.项目支出10241.67万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收入总计11479.86万元,支出总计11479.86万元,与上年决算数相比,各减少30852.92万元,降低72.88%,主要是:疫情防控经费减少。

  三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2024年一般公共预算支出7405.01万元,比上年决算数增加34927.77万元,增长82.51%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2080501 行政单位离退休70.97万元,较上年决算数增加10.21万元,增长16.80%。主要原因是今年有新退休人员。

  (二)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出87.45万元,较上年决算数减少9.86万元,下降10.13%。主要原因是3名事业人员调到其他单位。

  (三)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出62.56万元,较上年决算数增加3.86万元,增长6.58%。主要原因是今年有新入职人员。

  (四)2100101 行政运行961.11万元,较上年决算数增加4.14万元,增长0.43%。主要原因是今年有新入职人员。

  (五)2100408 基本公共卫生服务251.33万元,较上年决算数减少39.44万元,下降13.56%。主要原因是相关项目经费减少。

  (六)2100410 突发公共卫生事件应急处置48.90万元,较上年决算数减少21,146.38万元,下降99.77%。主要原因是疫情防控经费激减。

  (七)2100499 其他公共卫生支出406.46万元,较上年决算数减少157.92万元,下降27.98%。主要原因是相关项目经费减少。

  (八)2100717 计划生育服务4,958.02万元,较上年决算数增加735.94万元,增长17.43%。主要原因是独生子女父母年满60周岁奖励金增加。

  (九)2101101 行政单位医疗37.44万元,较上年决算数减少4.22万元,下降10.13%。主要原因是3名人员调到其他单位。

  (十)2101103 公务员医疗补助18.66万元,较上年决算数减少0.32万元,下降1.66%。主要原因是3名人员调到其他单位。

  (十一)2101601 老龄卫生健康事务1.84万元,较上年决算数减少4.45万元,下降70.73%。主要原因是相关经费划拨区民政局。

  (十二)2109999 其他卫生健康支出500.27万元,较上年决算数增加56.53万元,增长12.74%。主要原因是相关项目经费增多。

  四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2024年度政府性基金支出4074.85万元,比上年决算数增加4074.85万元,增长0%,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)2121903 城市建设支出4,074.85万元,较上年决算数增加4,074.85万元,增长100%。主要原因是上年无该项目。

  五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1238.20万元,其中:

  (一)人员经费1184.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费53.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

  七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元,完成全年预算的 0%;较上年增加0万元,增长0%。主要原因是本年无“三公”经费支出。具体情况如下:

  (一)本年无因公出国(境)费支出。

  (二)本年无公务用车购置及运行费支出。

  (三)本年无公务接待费支出。

  八、预算绩效情况说明

  本年度本单位无一级项目。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2024年度机关运行经费支出53.49万元,比上年决算数减少18.37%,主要原因是: 厉行节约,控制开支。

  (二)政府采购情况

  本单位2024年度没有政府采购支出。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2024年12月31日,本单位共有车辆0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。   

  第四部分 

  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从本级财政单位取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分               附件

  无

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