- 索 引 号:XM02105-0300-2025-00001
- 发布机构:湖里区信访局
- 公文生成日期:2025-01-24
2025年度厦门市湖里区人民政府信访局 单位预算 目录 |
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第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 第二部分 2025年部门预算说明 一、2025年部门预算收支总体情况 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 三、政府性基金预算财政拨款支出情况 四、“三公”经费财政拨款预算情况 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2025年部门预算附表 一、部门收支预算总体情况表 二、部门收入预算总体情况表 三、部门支出预算总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目) 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表 十、部门整体支出绩效目标表 十一、一级项目绩效目标表 |
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第一部分 部门概况 |
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一、部门主要职责 厦门市湖里区人民政府信访局的主要职责是: (一)负责处理人民群众给区委、区政府及其负责同志的信访件;负责市信访局等上级领导机关转、交办理的信件;负责接待人民群众来访;协助区委、区政府领导约访群众,畅通信访渠道。 (二)承办区委、区政府领导交办信访事项,承担区信访工作领导小组会议精神和具体事项的贯彻落实,督促检查领导同志有关批示件的落实。 (三)综合调研人民群众信访反映的情况和问题,做好信访信息反馈工作,及时向区委、区政府反映社情民意,研究提出解决问题的建议,为领导正确决策发挥参谋助手作用;按“分级负责、归口办理”的原则,及时转办、交办、督办信访件,为群众排忧解难。 (四)负责督促检查承办单位对信访件的处理情况;负责协调镇、街或会同有关部门直接查处重要信访问题;负责组织协调镇、街及有关部门妥善处理群众集体来访和疑难信访问题,直到问题解决;及时、准确向区委、区政府领导及市信访局报告信访件查处结果。 (五)引导全区各界群众参政议政,促进民主法治建设;负责检查督促、协调、指导我区的信访工作,做好信访“热点”、“难点”问题的综合调研工作。 (六)承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门预算单位基本情况 纳入部门2025年部门预算编制范围的单位包括: |
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单位名称 |
经费性质 |
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厦门市湖里区人民政府信访局 |
财政核拨 |
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三、部门主要工作任务 2025年,主要任务是:继续深入贯彻党的二十届三中全会精神,认真落实《信访工作条例》,准确把握新形势下群众工作的特点规律,大力推进信访工作法治化,努力开创新时代信访工作新局面。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
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第二部分 2025年部门预算说明 |
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一、2025年部门预算收支总体情况 根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。 (一)2025年收入预算为216.26万元,比2024年预算数减少2.45万元,下降1.12%,具体情况如下: 1.财政拨款收入216.26万元,其中一般公共预算拨款收入216.26万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元; 2.财政专户管理资金收入0.00万元; 3.事业收入0.00万元; 4.事业单位经营收入0.00万元; 5.上级补助收入0.00万元; 6.附属单位上缴收入0.00万元; 7.其他收入0.00万元; 8.上年结转结余0.00万元。 |
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(二)2025年支出预算为216.26万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数减少2.45万元,下降1.12%,具体情况如下: 1.财政拨款基本支出150.26万元,其中,人员支出139.57万元,公用支出10.69万元; 2.财政拨款项目支出66.00万元; 3.非财政拨款支出0.00万元。 (三)2025年区对镇(街)转移支付项目预算为0.00万元。 |
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二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 2025年度一般公共预算支出216.26万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数减少2.45万元,下降1.12%,主要是由于单位项目支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括: |
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1.一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)110.30万元。主要用于人员经费、公用经费等支出。 2.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)66.00万元。主要用于专项业务费、发展经费等支出。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)19.86万元。主要用于退休人员生活补助、过节费等支出。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.36万元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.68万元。主要用于缴交职业年金支出。 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.01万元。主要用于在职人员医疗保障等支出。 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.05万元。主要用于公务员医疗补助支出。 |
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三、政府性基金预算财政拨款支出情况 2025年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加0.00万元,增长0%,主要是由于2024年和2025年均没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
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四、“三公”经费财政拨款预算情况 2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.60万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.60万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下: (一)因公出国(境)经费 2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元,主要原因是:无出国(境)安排。 (二)公务接待费 2025年预算安排0.60万元。主要用于上级部门来我区检查指导和调研信访工作等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%,主要原因是:用于上级部门来我区检查指导和调研信访工作等方面的接待活动相对稳定。 |
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(三)公务用车购置及运行费 2025年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元,主要原因是:无配置公务用车。 |
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五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2025年的机关运行经费财政拨款预算10.69万元,比2024年预算增加0.2万元,增长1.9%。 (二)政府采购情况 2025年政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。 |
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(三)国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日,所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值100万元以上设备0台(套)。 (四)绩效目标设置情况 2025年实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。 |
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第三部分 名词解释 |
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一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。 三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。 |
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第四部分 2025年部门预算附表 |
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一、部门收支预算总体情况表 二、部门收入预算总体情况表 三、部门支出预算总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目) 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表 十、部门整体支出绩效目标表 十一、一级项目绩效目标表 |
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