- 索 引 号:XM02147-0300-2026-00001
- 发布机构:湖里区信访局
- 公文生成日期:2026-01-26
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2026年度厦门市湖里区人民政府信访局 单位预算 目录 |
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第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 第二部分 2026年部门预算说明 一、2026年部门预算收支总体情况 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 三、政府性基金预算财政拨款支出情况 四、“三公”经费财政拨款预算情况 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2026年部门预算附表 一、部门收支预算总体情况表 二、部门收入预算总体情况表 三、部门支出预算总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目) 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表 十、部门整体支出绩效目标表 十一、一级项目绩效目标表 |
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第一部分 部门概况 |
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一、部门主要职责 厦门市湖里区人民政府信访局的主要职责是: (一)负责处理人民群众给区委、区政府及其负责同志的信访件;负责市信访局等上级领导机关转、交办理的信件;负责接待人民群众来访;协助区委、区政府领导约访群众,畅通信访渠道。 (二)承办区委、区政府领导交办信访事项,承担区信访工作领导小组会议精神和具体事项的贯彻落实,督促检查领导同志有关批示件的落实。 (三)综合调研人民群众信访反映的情况和问题,做好信访信息反馈工作,及时向区委、区政府反映社情民意,研究提出解决问题的建议,为领导正确决策发挥参谋助手作用;按“分级负责、归口办理”的原则,及时转办、交办、督办信访件,为群众排忧解难。 (四)负责督促检查承办单位对信访件的处理情况;负责协调镇、街或会同有关部门直接查处重要信访问题;负责组织协调镇、街及有关部门妥善处理群众集体来访和疑难信访问题,直到问题解决;及时、准确向区委、区政府领导及市信访局报告信访件查处结果。 (五)引导全区各界群众参政议政,促进民主法治建设;负责检查督促、协调、指导我区的信访工作,做好信访“热点”、“难点”问题的综合调研工作。 (六)承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门预算单位基本情况 纳入部门2026年部门预算编制范围的单位包括: |
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单位名称 |
经费性质 |
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厦门市湖里区人民政府信访局 |
财政核拨 |
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三、部门主要工作任务 2026年,主要任务是:深入学习党的二十大和二十届三中、四中全会精神,贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的要求,认真履行“为民解难,为党分忧”的工作职责,持续学习中央八项规定精神,推动中央八项规定精神内化于心、外化于行,融入信访工作全过程各方面。围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)强化统筹协调与责任落实 一是以打通信访工作法治化“路线图”为核心关键,狠抓统筹协调、程序规范推进、矛盾实质解决、监督追责问责及“双向规范”。二是聚焦解决“应受理而不受理、应办理而不办理、应追责而不追责、应查处而不查处”等突出问题,以强化督查督办和精准追责为主要抓手,压实工作责任。 (二)深化成果运用与作风建设 一是持续抓好各项任务落实,巩固和扩大既有工作成果。充分发挥信访工作“晴雨表”作用,及时准确反映社情民意,用好信访渠道,统筹做好人民建议征集工作。二是深入落实党中央关于整治形式主义为基层减负的部署要求,大兴提高效率、转变作风、服务基层和群众之风,在实干实效中坚决力戒形式主义、官僚主义。 (三)推进法治化建设与能力提升 一是深入开展《信访工作条例》学习宣传和信访工作法治化系列活动。通过巡回宣讲、专题培训等多种形式,提升各街道、社区及相关部门运用法治思维和法治方式开展信访工作、化解矛盾纠纷的能力水平。二是推动《信访工作条例》进街道、进社区,在办信接访中加强普法教育,强化法治宣传,树立依法信访导向。 (四)健全联动机制与社会参与 一是进一步发挥联席会议办公室的统筹协调作用,会同政法委、公安机关、责任单位等建立健全信息共享共通机制,协同推动化解信访突出矛盾。二是拓宽社会力量参与信访工作的制度化渠道,发挥群团组织、社会组织和“两代表一委员”的独特作用,引导群众依法理性表达诉求,推动矛盾纠纷及时有效化解。 (五)强化源头治理与风险防控 一是精准研判涉访风险隐患,紧密结合网格化建设,将信访工作延伸至社区、细化到网格、深入到企业,主动收集重点领域矛盾纠纷信息。加强分析研判,评估风险等级,建立台账,制定并落实应对措施。二是进一步规范和加强信访事项调解化解工作,坚持预防在前、调解优先、依法处置、就地解决原则,努力将矛盾化解在早、化解在小。 |
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第二部分 2026年部门预算说明 |
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一、2026年部门预算收支总体情况 根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。 (一)厦门市湖里区人民政府信访局2026年收入预算为218.12万元,比2025年预算数增加1.86万元,增长0.86%,具体情况如下: 1.财政拨款收入218.12万元,其中一般公共预算拨款收入218.12万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元; 2.财政专户管理资金收入0.00万元; 3.事业收入0.00万元; 4.事业单位经营收入0.00万元; 5.上级补助收入0.00万元; 6.附属单位上缴收入0.00万元; 7.其他收入0.00万元; 8.上年结转结余0.00万元。 |
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(二)厦门市湖里区人民政府信访局2026年支出预算为218.12万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数增加1.86万元,增长0.86%,具体情况如下: 1.财政拨款基本支出152.12万元,其中,人员支出141.49万元,公用支出10.63万元; 2.财政拨款项目支出66.00万元; 3.非财政拨款支出0.00万元。 (三)厦门市湖里区人民政府信访局2026年区对镇(街)转移支付项目预算为0.00万元。 |
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二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 2026年度一般公共预算支出218.12万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数增加1.86万元,增长0.86%,主要是由于人员经费的增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括: |
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1.一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)111.35万元。主要用于人员经费、公用经费等支出。 |
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2.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)66.00万元。主要用于专项业务费、发展经费等支出。 |
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3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)19.86万元。主要用于退休人员生活补助、过节费等支出。 |
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4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.74万元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。 |
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5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.87万元。主要用于缴交职业年金支出。 |
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6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.17万元。主要用于在职人员医疗保障等支出。 |
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7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.13万元。主要用于公务员医疗补助支出。 |
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三、政府性基金预算财政拨款支出情况 2026年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数增加0.00万元,增长0%,主要是由于2025年和2026年均没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
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四、“三公”经费财政拨款预算情况 2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.60万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.60万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下: (一)因公出国(境)经费 2026年预算安排0.00万元,与上年预算相比增长0.00万元,主要原因是:无出国(境)安排。 (二)公务接待费 2026年预算安排0.60万元。主要用于上级部门来我区检查指导和调研信访工作等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%,主要原因是:用于上级部门来我区检查指导和调研信访工作等方面的接待活动相对稳定。 |
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(三)公务用车购置及运行费 2026年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元,主要原因是:无配置公务用车。 |
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五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2026年厦门市湖里区人民政府信访局的机关运行经费财政拨款预算10.63万元,比2025年预算减少0.06万元,下降0.56%。 (二)政府采购情况 2026年政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。 |
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(三)国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日,厦门市湖里区人民政府信访局所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值100万元以上设备0台(套)。 (四)绩效目标设置情况 厦门市湖里区人民政府信访局2026年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及一般公共预算拨款66.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。 |
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第三部分 名词解释 |
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一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。 三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。 |
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第四部分 2026年部门预算附表 |
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一、部门收支预算总体情况表 二、部门收入预算总体情况表 三、部门支出预算总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目) 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表 十、部门整体支出绩效目标表 十一、一级项目绩效目标表 |
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